問題已解決

對甲食品加工廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785020| 提問時間:2023 11/03 19:34
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,我看一下題目稍后回復(fù)
2023 11/03 19:37
賈小田老師
2023 11/03 19:41
發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 16000 貸:庫存商品 14560 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1440期末計提職工薪酬: 借:制造費(fèi)用 14400 管理費(fèi)用 1600 貸:應(yīng)付職工薪酬 16000
84785020
2023 11/03 19:42
好的老師
84785020
2023 11/03 19:49
老師購入食用油不需要做會計分錄嗎?
賈小田老師
2023 11/03 19:53
是要做的 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
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