問題已解決

老師,請問收到一張培訓費,(公司同事參加安全培訓的),這個記入管理費用行嗎

84785043| 提問時間:2023 11/02 13:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的,可以
2023 11/02 13:27
84785043
2023 11/02 13:31
我看軟件里還有明細科目,但是沒培訓費,這個能填啥啊
小鎖老師
2023 11/02 13:33
計入到辦公費,這個的
84785043
2023 11/02 13:48
好的,老師,另外有一張發(fā)票是臺鉆,1410元,這個我要算什么呢,是算費用還是算資產(chǎn)啊,如果算固定資產(chǎn)是不是要提折舊啊,但這個發(fā)票是7月的,
小鎖老師
2023 11/02 13:48
嗯對,這個是算費用就行
84785043
2023 11/02 14:23
老師,就是付給一個供應商的2次款,可以做一個憑證嗎
小鎖老師
2023 11/02 14:23
可以這個是沒問題的
84785043
2023 11/02 14:57
老師,我先錄的費用憑證,收入的后面錄,這個金額負數(shù),沒事吧
小鎖老師
2023 11/02 15:11
沒事,這個是不影響的哈
84785043
2023 11/02 15:22
好的,老師,再問個問題,這個社保的余額是啥意思啊
84785043
2023 11/02 15:23
剛才忘記傳圖了
小鎖老師
2023 11/02 15:39
這個是應該還沒有支付的
84785043
2023 11/02 15:44
好吧,老師,還有個問題,是老板打錢給公司,然后又退給他,我這么寫對嗎
84785043
2023 11/02 15:45
借銀行存款2W,貸其它應付款2W
小鎖老師
2023 11/02 15:48
這個分錄是對的哈
84785043
2023 11/02 15:52
好的,謝謝老師,再問下,老板給賬上打錢,寫的往來款,我是不是就還是寫剛才的分錄啊
小鎖老師
2023 11/02 15:54
對的,是這個意思的哈
84785043
2023 11/02 16:32
好的,老師,還有一個,就是之前有一筆款做了其它應付,后來兩邊簽了技術服務合同,現(xiàn)在也開了票了,這個分錄咋做啊
小鎖老師
2023 11/02 16:34
是你們開票的嗎還是
84785043
2023 11/02 16:35
對,我們開的技術服務票,兩個公司是我們分別兩個老板的
小鎖老師
2023 11/02 16:35
你們不是直接做收入嗎。。。
84785043
2023 11/02 16:37
是這樣的,這個錢是9月打的了,當時沒說簽合同,只是應急,老師你懂的~~~
小鎖老師
2023 11/02 16:38
那你就只能做往來,沒有其他
描述你的問題,直接向老師提問
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