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固定資產處置時有損失要怎么做分錄
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速問速答借資產處置損益。在固定資產清理。
2023 11/02 11:34
郭老師
2023 11/02 11:34
借資產處置損益,貸、固定資產清理。
84785028
2023 11/02 11:47
我去年有一個固定資產打印機2000多做到辦公費里了,固定資產有增加,是正常折舊的,我要怎么做這筆分錄轉到固定資產去,借固定資產 貸以前年度損益調整-辦公費嗎
郭老師
2023 11/02 11:48
可以的,可以這么做的。然后再補折舊。
84785028
2023 11/02 11:49
折舊是正常每月折舊了的
郭老師
2023 11/02 11:50
你沒有做固定資產就有折舊嗎?
84785028
2023 11/02 12:07
固定資產有新增卡片,就是當時輸成辦公費的科目了,科目做錯了
郭老師
2023 11/02 12:11
那就可以的,可以這么做。
84785028
2023 11/02 12:13
所以現在看怎么原值對不上,原來是科目錯了,累計折舊是對得上的
郭老師
2023 11/02 12:15
固定資產的原值借固定資產貸以前年度損益調整,對不起來是什么意思?
84785028
2023 11/02 12:15
老師,這個是什么原因,之前都是白色的,顯示灰色,換了瀏覽器還是一樣,所以申報不了
郭老師
2023 11/02 12:17
你好,這里是自動出來的,不讓自己填寫了。
84785028
2023 11/02 12:37
那等于現在就沒有分檔征收了,之前是減免10%的
郭老師
2023 11/02 12:39
那個政策減免10%,你們當地的嗎?
84785028
2023 11/02 12:52
是的,之前一直是這樣的
郭老師
2023 11/02 12:53
你好,那你問你稅務局那邊吧,我們這邊沒有減免10%的
84785028
2023 11/02 12:54
今年剛開始政策沒出來按照這個全額交的,后面退了差額下來
郭老師
2023 11/02 12:57
那你問下你稅務局那邊的政策吧。
84785028
2023 11/02 13:01
老師,我們銷售一部分資產后剩余的資產轉給股東抵投資額,剩余價值還有98253.02,那我交稅是以這個98253.02交13個點稅還是以他不含稅金額86949.58交稅呢,我們之前是賣了70400,開了發(fā)票,相當于只清理了70400不含稅金額62362.83的固定資產
郭老師
2023 11/02 13:18
跑,按照不含稅的來繳納的。
郭老師
2023 11/02 13:18
你好,按照不含稅的來繳納的。
84785028
2023 11/02 13:32
那我轉給股東的固定資產是按含稅做吧,借實收資本109556.46 貸固定資產清理98253.02(賬上剩余),應交稅費-銷項稅13% 11303.44 這樣對嗎
郭老師
2023 11/02 13:34
這個是公允價值的是的,是的,是這么做的。
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