問(wèn)題已解決

這個(gè)怎么做抵銷(xiāo)分錄?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/01 20:42
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,我來(lái)回答這個(gè)題目
2023 11/01 20:56
一休哥哥老師
2023 11/01 20:57
借:應(yīng)付賬款 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000
一休哥哥老師
2023 11/01 20:58
借:應(yīng)收賬款 200 貸:信用減值損失 200
一休哥哥老師
2023 11/01 20:59
第二年 借:應(yīng)付賬款 25000 貸:應(yīng)收賬款 25000
一休哥哥老師
2023 11/01 21:01
上面的圖片的題目 借:營(yíng)業(yè)收入 100 貸:營(yíng)業(yè)成本 60 貸:固定資產(chǎn)40 借:固定資產(chǎn) 40/5=8 貸:管理費(fèi)用 8
一休哥哥老師
2023 11/01 21:02
第二年 借:年初未分配利潤(rùn) 40 貸:固定資產(chǎn)40 借:固定資產(chǎn) 40/5=8 貸:年初未分配利潤(rùn) 8 借:固定資產(chǎn) 40/5=8 貸:管理費(fèi)用 8
一休哥哥老師
2023 11/01 21:02
第三年 借:年初未分配利潤(rùn) 40 貸:固定資產(chǎn)40 借:固定資產(chǎn) 16 貸:年初未分配利潤(rùn) 16 借:固定資產(chǎn) 40/5=8 貸:管理費(fèi)用 8
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