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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請教一下,關(guān)于建立賬套,哪些科目必須要借貸相等呢,我這邊先想好怎么做,再錄 可以教一下怎么錄初始余額的呢
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速問速答你好,你這個(gè)期初余額是哪里來的?這個(gè)是累計(jì)余額,借貸相等就可以
2023 11/01 14:25
84785017
2023 11/01 14:28
之前幾個(gè)月沒有做賬,都是相關(guān)部門提供的余額,比如應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)付款等資料
郭老師
2023 11/01 14:32
你好,那就是盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初是吧。
郭老師
2023 11/01 14:32
是內(nèi)賬還是外賬的,外賬你申報(bào)的數(shù)據(jù)怎么申報(bào)的之前。
84785017
2023 11/01 14:34
內(nèi)帳,,老師~~~~
郭老師
2023 11/01 14:34
盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初差額放到未分配利潤期初一定是平衡的。
84785017
2023 11/01 14:34
都沒有數(shù)據(jù),要我自己收集
郭老師
2023 11/01 14:35
你好,對的是的,你做這你不收集誰收集
貨幣資金看銀行存款、庫存現(xiàn)金的金額、余額、往來科目和對方企業(yè)對賬,盤點(diǎn)存貨、固定資產(chǎn)。
84785017
2023 11/01 14:36
意思說有余額的都放到未分配利潤對吧
84785017
2023 11/01 14:37
應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目有點(diǎn)不是很明白要怎么錄期初余額
郭老師
2023 11/01 14:37
是的,你待會(huì)兒留底的,或是沒有認(rèn)證的發(fā)票,或是欠繳的稅款都在這里面。
84785017
2023 11/01 14:39
沒有欠繳,但是應(yīng)該有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票要錄?
郭老師
2023 11/01 14:40
你需要的
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì)錄入不就行了?
84785017
2023 11/01 14:42
是截止到10.31已開票的?
郭老師
2023 11/01 14:43
你好,你要準(zhǔn)備從幾月份開始做賬務(wù)處理?
84785017
2023 11/01 14:46
11月開始,但是實(shí)際已經(jīng)生產(chǎn)了幾個(gè)月了
郭老師
2023 11/01 14:48
好,那就是截止到十月底的。
84785017
2023 11/01 14:50
所以應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)錄(已開票稅額)/進(jìn)項(xiàng)錄(未認(rèn)證金額)對?
郭老師
2023 11/01 14:51
應(yīng)交稅費(fèi)里面錄入的是明細(xì),
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785017
2023 11/01 14:55
明細(xì)是需要對應(yīng)到客戶,單位?
郭老師
2023 11/01 14:57
是的,對的,正確的是這么做的。
84785017
2023 11/01 15:04
那如果弄不清怎么辦
郭老師
2023 11/01 15:05
你清楚多少錄入多少,后期再調(diào)整。
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