問題已解決
銷項稅額13%,進(jìn)項稅額6%,行業(yè)稅負(fù)率1%,已知進(jìn)項有13000,這個月能開多少銷項?怎么計算?
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速問速答你好,設(shè)銷項收入為X,則X*13%-13000=X*1%,這樣子就可以算出X了。
2023 10/29 21:46
84784996
2023 10/29 21:54
跟進(jìn)項稅率6%沒關(guān)系嗎?這個方程的計算過程能寫一下嗎?
宇飛老師
2023 10/29 21:55
你這個不是說進(jìn)項已經(jīng)是13000了,所以6%也是重復(fù)數(shù)據(jù)了。就是說(銷項-進(jìn)項)/銷項=稅負(fù)率1%
84784996
2023 10/30 12:14
請問老師,我們剛進(jìn)一家公司,發(fā)現(xiàn)去年注冊的個體核定征收,今年1月變成查賬征收了,但是沒有成本發(fā)票,只有銷項,收入已經(jīng)開票290萬了,預(yù)交的個人經(jīng)營所得稅費(fèi)用全是虛報的,現(xiàn)在該怎么處理?
宇飛老師
2023 10/30 12:16
現(xiàn)在開始按照真是的業(yè)務(wù)去做,之前的就算了。
84784996
2023 10/30 12:21
但是到年底匯算清繳個人經(jīng)營所得稅太高了,有沒有什么辦法?還有這種超300萬的年收入注冊小規(guī)模好還是個體戶好?為什么?
宇飛老師
2023 10/30 12:25
那你只能去找些成本入賬了,這個沒有辦法虛增,因為查賬下發(fā)票什么都很容易把控的。超過300萬還是小規(guī)模好點(diǎn),因為個體的經(jīng)常因為成本混同很多不被認(rèn)可。
84784996
2023 10/30 12:31
現(xiàn)在開也只能從11月開始開票,前10個月的成本票一張都沒有,可以補(bǔ)到之前月份嗎?
宇飛老師
2023 10/30 12:33
可以補(bǔ)的,沒有問題,不跨年就可以。
84784996
2023 10/30 12:39
開票日期顯示不到以前月份了吧?
還是說我票全開在這兩個月日期抵沖之前月份的成本?
宇飛老師
2023 10/30 13:49
開票日期取不到之前的,只能這兩個月開了。
84784996
2023 10/30 14:24
老師,現(xiàn)在不是開全電發(fā)票嗎?酒店前臺收銀開票是不是得登陸電子稅務(wù)局才能開呢?
宇飛老師
2023 10/30 14:25
是啊,要去電子稅務(wù)局開。
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