小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額的填列,說(shuō)法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算僅填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的1%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫(xiě)于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷(xiāo)售額”為含稅銷(xiāo)售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問(wèn)C是為什么錯(cuò)了?
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速問(wèn)速答需要交稅才填寫(xiě)
不交稅不用
2023 10/29 21:05
84785028
2023 10/29 21:39
不是這個(gè)意思吧,他意思是那個(gè)適用3%減按2%的,那個(gè)1%的填部分是在哪?
郭老師
2023 10/29 23:30
分情況
不繳稅不填寫(xiě)
需要繳稅分期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)
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- 我是小規(guī)模,保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些,本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。怎么也弄不過(guò)去 645
- 填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第12欄有免稅銷(xiāo)售額,然后稅款計(jì)算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅 26
- 策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅 按這個(gè)優(yōu)惠政策,公司月收入低于10萬(wàn),免征的增值稅,是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算免征的增值稅,還是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算免征的增稅。 508
- 小規(guī)模開(kāi)普票免稅,按月開(kāi)票15萬(wàn)免稅,按季申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元時(shí),適用3%征收率的業(yè)務(wù)也免征增值稅是吧?如果附加稅也免是嗎? 382
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