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老師好 “4月30日,公司為A單位對(duì)外提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得收入500000元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅稅額3000元 另外, B公司為本公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元。增值稅稅額6000元?!?會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款600000-3000=597000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))3000 貸:其他業(yè)務(wù)收入500000+100000=600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)6000 是這樣解答嗎

84785025| 提問時(shí)間:2023 10/28 05:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款503000 貸主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3000
2023 10/28 05:29
暖暖老師
2023 10/28 05:29
借主營業(yè)務(wù)成本100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6000 貸銀行存款106000
84785025
2023 10/28 06:06
明白了,謝謝老師
暖暖老師
2023 10/28 07:06
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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