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前期做了未開票收入,分錄怎么寫?后期開了發(fā)票發(fā)票分錄怎么寫?開具了發(fā)票增值稅怎么申報(bào)?

84785003| 提問時(shí)間:2023 10/27 20:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
前期做了未開票收入的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 后期開票時(shí),將原先確認(rèn)的應(yīng)收賬款沖減,同時(shí)進(jìn)行如下分錄的填寫: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí),借方科目不變,貸方科目為“主營業(yè)務(wù)收入”,金額不變。 至于增值稅的申報(bào),一般納稅人或小規(guī)模納稅人的申報(bào)方式略有不同。對于一般納稅人,在開具發(fā)票后,需要將未開票收入填列到“未開票收入”列中。對于小規(guī)模納稅人,如果后期開票,則需要在申報(bào)表中將前期確認(rèn)的未開票收入填列到“未開票收入”列中,同時(shí)將已開票收入填列到“開票收入”列中。
2023 10/27 20:23
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