問題已解決

公司名下有兩個公司都有收入在經(jīng)營。目前現(xiàn)在要建內(nèi)賬,把兩家公司的數(shù)據(jù)要合并。見賬怎么建,有知道的老師麻煩分享一下

84785029| 提問時間:2023 10/27 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你們準(zhǔn)備從幾月份開始,之前的還需要體現(xiàn)嗎?
2023 10/27 10:37
84785029
2023 10/27 10:37
從10月份開始
84785029
2023 10/27 10:38
之前的現(xiàn)在按9月末科目余額
84785029
2023 10/27 10:38
數(shù)據(jù)走,現(xiàn)在問題是兩個公司的數(shù)據(jù)銀行,現(xiàn)金這塊數(shù)據(jù)怎么做好
郭老師
2023 10/27 10:39
你好,建議你盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初,然后兩個公司的加起來就可以的,然后你再做當(dāng)月的業(yè)務(wù),之前的就不要管了。
84785029
2023 10/27 10:45
9月份兩個公司的外賬都結(jié)賬數(shù)據(jù)核對無誤
郭老師
2023 10/27 10:47
哦,你不要看外賬,你看實(shí)際的。
84785029
2023 10/27 10:47
我現(xiàn)在是按2個公司的9月末科目余額表錄期初?,F(xiàn)金這塊合并到一個科目下,銀行得建立好幾個賬號。銀行都不同
郭老師
2023 10/27 10:47
去盤點(diǎn)一下就可以的,你外和內(nèi)還能是一樣的嗎?
84785029
2023 10/27 10:48
這樣做可以嗎?其他的科目相同的數(shù)據(jù)科目合并到一起
郭老師
2023 10/27 10:48
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 10/27 10:49
我們之前是一本賬,外賬就是我們的部分真實(shí)賬
郭老師
2023 10/27 10:49
你好,你按照你單位自己要求就可以了,如果你出來的期初不準(zhǔn)確,你做出來的期末余額也不對。
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