問(wèn)題已解決

老師您好,我們公司銷售的產(chǎn)品已入賬,但是客戶沒(méi)付款,后來(lái)我們給客戶開(kāi)了發(fā)票優(yōu)惠了幾百塊錢,開(kāi)票金額是優(yōu)惠后的價(jià)格,客戶按開(kāi)票價(jià)格給我們轉(zhuǎn)了款,那優(yōu)惠的幾百塊錢應(yīng)該記入什么科目?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/26 14:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用就行的
2023 10/26 14:40
84785001
2023 10/26 14:43
老師,發(fā)票開(kāi)的是優(yōu)惠后的價(jià)格,但是產(chǎn)品銷售的時(shí)候已做過(guò)賬,也就是實(shí)際賬上的多,收到的少,這個(gè)直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?需不需要沖以前的憑證?然后再以發(fā)票的價(jià)格入賬
東老師
2023 10/26 14:44
不用 差額用財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
84785001
2023 10/26 14:45
好的,謝謝老師
84785001
2023 10/26 14:45
是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后貸應(yīng)收賬款呀?
東老師
2023 10/26 14:45
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785001
2023 10/26 14:49
老師,是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
東老師
2023 10/26 14:50
對(duì)的 就是在這么做賬的?
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