問題已解決

老師好,我6月有一筆實收資本到位當時分錄做成了,借:銀行存款10萬 貸:其他應付款10萬 請問老師我現(xiàn)在更正這筆分錄怎么更正?

84784968| 提問時間:2023 10/26 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其的應付款,但是入資本做這個。
2023 10/26 10:27
郭老師
2023 10/26 10:27
借其他應付款,貸實收資本,做這一個,剛才那個忽略就行。
84784968
2023 10/26 10:44
不用紅沖嗎?
郭老師
2023 10/26 10:44
對的,是的,不用紅沖的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~