問題已解決
請問老師,一家新公司小規(guī)模納稅人的賬截止到6月底科目余額表的明細(xì)不對怎么調(diào)啊?應(yīng)交稅費下的明細(xì)科目:應(yīng)交稅費-印花稅借方余額1729.23 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸方余額23707.49 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方余額19047.72 這怎么調(diào)呢?
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速問速答你好,學(xué)員,按照下面調(diào)整
2023 10/26 08:50
冉老師
2023 10/26 08:51
借稅金及附加1729.23
貸應(yīng)交稅費-印花稅借方余額1729.23
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅額23707.49
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅23707.49
84785026
2023 10/26 09:14
這樣的話未交增值稅那里貸方會有余額4659.77
冉老師
2023 10/26 09:14
這樣的話未交增值稅那里貸方會有余額4659.77
是的
84785026
2023 10/26 09:19
這個應(yīng)該沒有數(shù)才對啊,這怎么辦呢
84785026
2023 10/26 09:20
因為7月份的銀行回單已經(jīng)入賬了把6月份的增值稅也付過了
冉老師
2023 10/26 09:21
就是說實際賬面應(yīng)該沒余額嗎
冉老師
2023 10/26 09:21
如果理論沒余額,實際有的話,可能賬面前期做錯賬了,可以檢查帳核對一下,錯誤的調(diào)整
84785026
2023 10/26 09:27
查了,之前的賬很亂一會用銷項稅額科目,一會用未交增值稅科目,而且每次交的和賬面的也不太一樣,剛接手不知道這個咋辦!
冉老師
2023 10/26 09:29
如果不知道原因,直接余額調(diào)到營業(yè)外收支
84785026
2023 10/26 09:35
老師小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎?
冉老師
2023 10/26 09:38
小規(guī)模納稅人不需要
84785026
2023 10/26 09:41
還有附加稅賬上貸方有余額,但是應(yīng)該沒有才對,也要調(diào)一下,怎么調(diào)呢?
冉老師
2023 10/26 09:43
是的,調(diào)到稅金及附加
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