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學(xué)堂老師,之前的一筆款項(xiàng)只是掛其他應(yīng)收款-客戶,現(xiàn)在開完普票了,如何做分錄呢?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是當(dāng)時(shí)是借方的其他應(yīng)收款,沒有貸記收入,現(xiàn)在如何做分錄呢?

84785024| 提問時(shí)間:2023 10/25 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄
2023 10/25 13:44
84785024
2023 10/25 13:45
但是是替對方墊付的一些費(fèi)用,直接是借:其他應(yīng)收款-客戶,貸:銀行存款
宋生老師
2023 10/25 13:46
你好!你們幫別人墊付,不是后面要收回來墊付的錢嗎 為啥要開票呢
84785024
2023 10/25 13:47
對方是國企單位,出錢必須得有憑據(jù),必須得開票,沒辦法,要不然不給錢
84785024
2023 10/25 13:48
都一年多了,只是收一部分墊付的錢,還開了票,他們不跟你講道理的
宋生老師
2023 10/25 13:48
你好!你只是幫他墊付而已啊。這個(gè)錢正常不用開票的。你開了票只能當(dāng)自己有這個(gè)業(yè)務(wù)了 你開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
84785024
2023 10/25 13:49
是啊,但是當(dāng)時(shí)記的其他應(yīng)收款,我應(yīng)該怎么平賬呢?
宋生老師
2023 10/25 13:50
你好!你要平那個(gè),只能計(jì)入營業(yè)外支出。
84785024
2023 10/25 13:52
哎,好吧,謝謝老師了
宋生老師
2023 10/25 13:53
你好!不用客氣的了
84785024
2023 10/25 13:53
老師,計(jì)入營業(yè)外支出的話,匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增啊
宋生老師
2023 10/25 13:55
你好!是的,是要調(diào)增
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