問題已解決
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
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速問速答您好,對的,就是這樣處理的
2023 10/24 11:18
84784958
2023 10/24 11:18
后面還需要做什么分錄嗎
小鎖老師
2023 10/24 11:20
這個是不需要處理的了
84784958
2023 10/24 11:20
結轉本期進銷項?
84784958
2023 10/24 11:21
需要嗎做這個分錄嗎
小鎖老師
2023 10/24 12:00
這個是不用了,不需要
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