問題已解決

老師,請問假如這個月有進(jìn)項(xiàng)回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎

84784958| 提問時間:2023 10/24 11:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,就是這樣處理的
2023 10/24 11:18
84784958
2023 10/24 11:18
后面還需要做什么分錄嗎
小鎖老師
2023 10/24 11:20
這個是不需要處理的了
84784958
2023 10/24 11:20
結(jié)轉(zhuǎn)本期進(jìn)銷項(xiàng)?
84784958
2023 10/24 11:21
需要嗎做這個分錄嗎
小鎖老師
2023 10/24 12:00
這個是不用了,不需要
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