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老師您好!請(qǐng)問先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)申報(bào)享受可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額,這個(gè)金額填哪個(gè)表呢?謝謝

84784978| 提問時(shí)間:2023 10/23 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)申報(bào)享受可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額,應(yīng)該填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)第6欄“其他”。
2023 10/23 15:23
84784978
2023 10/23 16:11
請(qǐng)問有出口業(yè)務(wù)的月份,內(nèi)銷和外銷無法分清,可以計(jì)提嗎
樸老師
2023 10/23 16:15
同學(xué)你好 可以計(jì)提的
84784978
2023 10/23 16:16
這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
84784978
2023 10/23 16:19
請(qǐng)問計(jì)提的金額是填這個(gè)表格嗎?
樸老師
2023 10/23 16:21
同學(xué)你好 你有這相關(guān)的就要填
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