問(wèn)題已解決

有一張銷項(xiàng)票沒做進(jìn)去,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候把他算進(jìn)去了,這種情況下我還要重申申報(bào)增值稅財(cái)報(bào)和企報(bào)嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/23 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的增值稅申報(bào)了沒有?如果增值稅沒有申報(bào)的話,需要修改增值稅 所得稅可以做到這個(gè)月
2023 10/23 12:18
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