問題已解決
報增值稅時系統(tǒng)顯示的增值稅與賬面的增值稅相差0.05,因此我們通過調(diào)整賬面的主營業(yè)務(wù)收入,然后達到賬面的稅額和系統(tǒng)的一致。但是在申報企業(yè)所得稅(核定征收)時,還是按照沒調(diào)整的累計數(shù)申報了,現(xiàn)申報表累計收入和賬上的累計收入相差0.05,現(xiàn)在這樣的情況該如何調(diào)整?
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速問速答您好,這樣的情況不需要再調(diào)整了,允許有這個差額的。以后可以注意再申報增值稅的時候,收入按賬面收入填寫,增值稅有差額時,直接修改增值稅金額即可。
2018 02/01 22:42
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