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進(jìn)貨時(shí)記賬為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)稅后抵扣了,怎么做分錄?就是進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅抵扣后怎么記賬呢?

84785042| 提問時(shí)間:2023 10/22 19:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? 認(rèn)證時(shí) 借進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)進(jìn)項(xiàng)??
2023 10/22 19:28
玲老師
2023 10/22 19:29
期末結(jié)轉(zhuǎn) 是? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785042
2023 10/22 19:49
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平?
84785042
2023 10/22 19:53
1,2結(jié)轉(zhuǎn)后是貸方余額,就說明銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要繳納增值稅
84785042
2023 10/22 19:56
這樣做分錄對嗎
84785042
2023 10/22 19:58
下月初繳費(fèi)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅,貸銀行存款。這樣借方還一個(gè)轉(zhuǎn)出未見增值稅在那里,怎么平呢?
玲老師
2023 10/22 20:02
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是要交的增值稅。 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目可以有余額,它是一個(gè)過渡科目
84785042
2023 10/22 20:10
余額累計(jì)就是本年應(yīng)交的增值稅嗎
84785042
2023 10/22 20:12
只要交增值稅,它就是永遠(yuǎn)一個(gè)累積金額,這樣理解嗎
玲老師
2023 10/22 20:13
看未交增值稅這個(gè)科嗎?這個(gè)科目在貸方就是需要交的。
玲老師
2023 10/22 20:13
看未交增值稅這個(gè)科目
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