問(wèn)題已解決
你好,我公司一般納稅人,9月開(kāi)票繳稅4萬(wàn),由于沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),硬繳了4萬(wàn)的稅,10月開(kāi)了紅字發(fā)票,稅務(wù)不允許退稅,說(shuō)要留抵,那我10月要開(kāi)多少的銷項(xiàng)票能彌補(bǔ)所繳的4萬(wàn)的稅款不虧?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
你紅沖了多少,就要開(kāi)多少,才能彌補(bǔ)
2023 10/22 15:59
84785002
2023 10/22 16:02
同一種產(chǎn)品,但10月的銷售含稅價(jià)格明顯要偏低,這樣操作,我豈不是虧了
小菲老師
2023 10/22 16:03
同學(xué),你好
你后續(xù)慢慢開(kāi)票,這個(gè)稅金可以慢慢抵扣的
84785002
2023 10/22 16:05
意思說(shuō),我9月的含稅銷售價(jià)格要比以后月份的價(jià)格低,才有利,是這么理解嗎?
小菲老師
2023 10/22 16:07
同學(xué),你好
不是,沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法
84785002
2023 10/22 16:11
意思,就以開(kāi)票金額比對(duì)嗎?比如,我9月開(kāi)票含稅45萬(wàn),那我10月及以后月份就開(kāi)45萬(wàn)的銷項(xiàng)票抵就可以了嗎?談不上盈虧,是這樣嗎?
小菲老師
2023 10/22 16:12
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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