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員工墊錢買的辦公用品 ,來(lái)報(bào)銷了,怎么做分錄

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/21 18:16
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué), 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2023 10/21 18:18
84785038
2023 10/21 18:28
員工墊錢買的一年的財(cái)務(wù)軟件 來(lái)報(bào)銷喃
向陽(yáng)老師
2023 10/21 19:41
借:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款
84785038
2023 10/21 19:56
不用預(yù)付賬款嗎,然后每月攤銷?
向陽(yáng)老師
2023 10/21 21:54
借:管理費(fèi)用 (歸屬到當(dāng)年的費(fèi)用金額) 預(yù)付賬款 (歸屬到以后年度的費(fèi)用) 貸:銀行存款或現(xiàn)金。
84785038
2023 10/22 10:44
老師? 你怎么做這么多科目,就是每年的財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用。
向陽(yáng)老師
2023 10/22 13:13
當(dāng)年的就是兩個(gè)科目 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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