問題已解決
老師,應(yīng)交稅費跟實際對不上,咋辦?。《移渌鲃淤Y產(chǎn)有數(shù)據(jù),查了余額表,就是應(yīng)交增值稅科目的數(shù)據(jù),怎么調(diào)整呢
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速問速答您好,這是同事做負債表時重分類過的應(yīng)交稅金呀,負債為負數(shù)多不專業(yè)啊,您這位做報表的同事很專業(yè)
2023 10/21 15:30
84784994
2023 10/21 15:36
稅務(wù)系統(tǒng)里交的稅金是正確的,就是做賬的數(shù)據(jù)不對,應(yīng)該是分錄做錯了,那應(yīng)該怎么調(diào)整呢
廖君老師
2023 10/21 15:37
您好,科目余額表跟稅務(wù)系統(tǒng)一樣吧
84784994
2023 10/21 15:40
收入肯定是正確的
廖君老師
2023 10/21 15:42
您好,不是,我說的應(yīng)交稅費的各明細科目一樣么
84784994
2023 10/21 15:44
也對不上
廖君老師
2023 10/21 15:49
您好,那不對呀,申報時的數(shù)據(jù)是抄我們財務(wù)系統(tǒng)里呀,這個增值稅申報的數(shù)據(jù)其他沒有來源呀
84784994
2023 10/21 16:02
可能我表達的不清楚,我的意思是,一般納稅人每月進銷項金額肯定跟稅務(wù)系統(tǒng)里帶出來的數(shù)據(jù)是一致的,這個沒問題!
廖君老師
2023 10/21 16:08
您好,是的,我們賬面上本期的銷項稅跟開票一樣,跟申報一樣
本期進項稅跟勾選一樣,跟申報表一樣
84784994
2023 10/21 16:15
嗯嗯,是的,就是在錄入原始票的時候,放錯科目,導(dǎo)致報表上的數(shù)據(jù)不準確!我也不知道我是不是表達清楚,老師能明白我的意思嗎?
廖君老師
2023 10/21 16:17
您好,那咱現(xiàn)在把錯的分錄紅沖,再做正確的分錄就可以了,這個方法最簡單
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