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老師,一般納稅人賣用過的固定資產(chǎn)怎么填寫增值稅申報表?是按照多少的稅率,之前已經(jīng)抵扣過的, 沒有開票在增值稅申報表填在哪列?

84784981| 提問時間:2023 10/20 22:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填在增值稅申報表附表一 未開具發(fā)票欄次 稅率13%
2023 10/20 22:06
84784981
2023 10/20 22:07
是13%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那行嗎
bamboo老師
2023 10/20 22:38
出售固定資產(chǎn)是銷售貨物欄次
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