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老師,您好!麻煩您幫我看看申報表填的對不對,小規(guī)模納稅人開的1%的專票

84785034| 提問時間:2023 10/20 20:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,減免的金額不對,應該是減免2%是59.41
2023 10/20 20:54
84785034
2023 10/20 20:57
老師,這是發(fā)票的圖片
84785034
2023 10/20 21:00
減免稅額1980.2*2%=39.61不對嗎
廖君老師
2023 10/20 21:02
您好,是不是現(xiàn)在申報比對不通過啊,不好意思,上面寫錯了,減免39.61,您填的是對的 1.小規(guī)模納稅人代開1%征收率的增值稅專用發(fā)票,在電子稅務局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。 2.填寫完主表后,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細表》相關欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應納稅額減征額”中。
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