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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 老師? 小規(guī)模增值稅報(bào)稅顯示這樣呢
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速問速答您好
就是總金額是不含稅銷售額*2%
2023 10/20 10:07
84785017
2023 10/20 10:32
填寫小微企業(yè)免稅銷售額那里對(duì)嗎
bamboo老師
2023 10/20 10:32
不是的 填減免稅額欄次 就是應(yīng)納稅額減征額欄次
84785017
2023 10/20 11:12
老師?填完是這樣呢~~
bamboo老師
2023 10/20 12:28
請(qǐng)問您本期開具了專用發(fā)票么
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