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印花稅的計稅依據(jù)是當(dāng)月開出去的銷項不含稅金額+當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進項不含稅金額嗎?

84785043| 提問時間:2023 10/19 14:37
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以按照本期確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的金額來申報。
2023 10/19 14:39
84785043
2023 10/19 15:32
當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本嗎
小寶老師
2023 10/19 15:33
是的,是的,是這個樣子的。
84785043
2023 10/19 15:43
只有這一種計稅依據(jù)嗎?
小寶老師
2023 10/19 15:45
你好,這樣子去說,比較便捷喲。你也可以按照實際簽訂的合同來。其實去數(shù)比較麻。
84785043
2023 10/19 16:29
用當(dāng)月開出去的銷月抵扣認(rèn)證的進項不含稅金額
84785043
2023 10/19 16:30
用當(dāng)月開出去的銷項不含稅金額+當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進項不含稅金額,可以嗎?
84785043
2023 10/19 16:31
主營業(yè)務(wù)成本包括了房租水電費那些
小寶老師
2023 10/19 16:33
同學(xué)你好,我目前沒有接觸到這樣的申報方式,這樣子如果涉及到多個稅率就不好取數(shù)
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