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差額征收?qǐng)?bào)稅時(shí),需要填寫附表一嗎?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 12:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
差額征稅需要填寫在增值稅納稅申報(bào)表里,像應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目是通過(guò)附表三填寫的
2023 10/19 12:18
84784994
2023 10/19 12:21
需要在附表一填寫嗎?
樸老師
2023 10/19 12:25
這個(gè)不需要的 差額納稅是附表三
84784994
2023 10/19 12:33
就只填寫附表三嗎?
樸老師
2023 10/19 12:36
嗯 差額納稅填寫附表三
84784994
2023 10/19 12:39
那為啥提示需要在附表一填寫數(shù)據(jù)呢?
樸老師
2023 10/19 12:42
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬(wàn)元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn)元,需要填寫在第一欄
84784994
2023 10/19 12:52
這句話指的附表一嗎?
樸老師
2023 10/19 12:55
你的申報(bào)表是什么申報(bào)表 截圖給我看看
84784994
2023 10/19 12:57
老師你看看
樸老師
2023 10/19 13:01
同學(xué)你好 差額納稅填寫附表三
84784994
2023 10/19 14:05
那附表一如何填寫呢?
樸老師
2023 10/19 14:06
按收入填寫就可以了
84784994
2023 10/19 14:10
收入不超過(guò)45萬(wàn)和超過(guò)45萬(wàn)的區(qū)別?
樸老師
2023 10/19 14:13
現(xiàn)在是三十萬(wàn)的哦 不是45萬(wàn)了
84784994
2023 10/19 14:50
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),還需要填寫附表一嗎?
樸老師
2023 10/19 14:58
這個(gè)不用填寫的 填寫主表小微企業(yè)免稅欄
84784994
2023 10/19 15:00
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬(wàn)元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn)元,需要填寫在第一欄。我不明白你說(shuō)的這句話
樸老師
2023 10/19 15:03
現(xiàn)在是季度三十萬(wàn)以內(nèi)免稅了
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