問題已解決

老師9月我紅沖了一張8月的發(fā)票,原因是發(fā)票章蓋錯了,9月又另開一張,我在申報增值稅是,9月的銷售發(fā)票填了,那我紅沖那張?zhí)钅睦铮咳绻惶罴t沖那張就要交稅

84784999| 提問時間:2023 10/17 15:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按照扣除負數(shù)發(fā)票的銷售額填寫申報。
2023 10/17 15:47
84784999
2023 10/17 15:48
金額都是一樣的,一正一負相互抵消,就是0,不填又過不了
玲老師
2023 10/17 15:51
那您可以去稅務(wù)局申報的。
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