問題已解決

深海公司于2019年9月1日銷售一批商品,售出產(chǎn)品的控制權(quán)已交付給購(gòu)買方。發(fā)票上注明的銷售收入為100000元,增值稅稅額為16 000元。 收到購(gòu)買方交來的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限6個(gè)月。 深海公司于2019年9月1日銷售一批商品,產(chǎn)品發(fā)出且客戶已取得控制權(quán)。發(fā)票注明的銷售收入為200000元,增值稅稅額為32000元。收到客戶交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限6個(gè)月,票面利率為6%。 接上例,票據(jù)到期時(shí),兩種情況深海公司的賬戶處理。(1)票據(jù)到期,企業(yè)收回到期票據(jù)款;(2)票據(jù)到期,但付款人賬戶資金不足,票據(jù)由銀行退回。

84784970| 提問時(shí)間:2023 10/17 15:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
問題1:深海公司在2019年9月1日銷售了一批商品,并收到了不帶息的商業(yè)承兌匯票,匯票期限為6個(gè)月。這意味著在2020年3月1日(6個(gè)月后),深海公司需要將這張匯票進(jìn)行兌現(xiàn)。 情況1:票據(jù)到期,企業(yè)收回到期票據(jù)款 如果付款人在2020年3月1日按時(shí)支付了票據(jù)款項(xiàng),深海公司的賬戶處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收票據(jù) 100000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 同時(shí),將已經(jīng)計(jì)提的利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用: 借:銀行存款 16000元(假設(shè)利息為1600元) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 1600元 貸:應(yīng)收票據(jù) 1600元 情況2:票據(jù)到期,但付款人賬戶資金不足,票據(jù)由銀行退回 如果付款人在2020年3月1日未能支付票據(jù)款項(xiàng),銀行將退回這張匯票。深海公司的賬戶處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收票據(jù) 100000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 同時(shí),將已經(jīng)計(jì)提的利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 1600元(假設(shè)利息為1600元) 貸:應(yīng)收票據(jù) 1600元 對(duì)于未收到的款項(xiàng),應(yīng)轉(zhuǎn)回并沖減銷售收入和增值稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 貸:應(yīng)收票據(jù) 100000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 16000元 問題2:深海公司在銷售商品時(shí)收到了帶息的商業(yè)承兌匯票,期限為6個(gè)月。同樣,這意味著在2020年3月1日(6個(gè)月后),深海公司需要將這張匯票進(jìn)行兌現(xiàn)。我們需要考慮兩種情況: 情況1:票據(jù)到期,企業(yè)收回到期票據(jù)款 如果付款人在2020年3月1日按時(shí)支付了票據(jù)款項(xiàng),深海公司的賬戶處理應(yīng)為: 借:應(yīng)收票據(jù) 232, 448.98元(假設(shè)利息為448.98元) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 32,448.98元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 448.98元(假設(shè)利息為448.98元)在票據(jù)到期時(shí)進(jìn)行如上會(huì)計(jì)分錄即可。
2023 10/17 15:04
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