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你好老師,小規(guī)模納稅人開專票,收入發(fā)票是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(專票稅額),那這個(gè)計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎么做分錄呀 可以寫到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎還是

84785025| 提問時(shí)間:2023 10/17 15:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行的
2023 10/17 15:02
84785025
2023 10/17 15:03
繳納時(shí)候還需要計(jì)提嗎老師
東老師
2023 10/17 15:04
小規(guī)模納稅人不需要計(jì)提增值稅
84785025
2023 10/17 15:06
收到老師
東老師
2023 10/17 15:07
嗯,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
84785025
2023 10/17 15:08
老師再問您個(gè)問題? 那一般納稅人的計(jì)提和繳納增值稅分錄咋做呀
東老師
2023 10/17 15:09
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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