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老師我們公司買庫存件發(fā)票沒到,但是錢付了,我怎么做賬,

84784985| 提問時間:2023 10/17 07:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 發(fā)票收到 借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 如果是一般人,借方還有 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2023 10/17 07:56
84784985
2023 10/17 07:58
老師,我們庫存件收到了,就是發(fā)票沒到,然后想累計一起開
廖君老師
2023 10/17 08:01
您好,那先暫估嘛 借:原材料或庫存商品? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票把上面這個分錄紅沖了,再按發(fā)票來做正確的分錄
84784985
2023 10/17 08:03
老師那我們對公付錢了,暫估的話,銀行存款怎么做分錄呀
廖君老師
2023 10/17 08:05
您好,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 借:原材料或庫存商品? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:原材料或庫存商品(負(fù))? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 借:原材料或庫存商品? ?貸:應(yīng)付賬款
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