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老師,我9 月份申報(bào)了8月份增值稅,用了加計(jì)扣除抵減,那我實(shí)際9月申報(bào)抵減了,應(yīng)該怎么做分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
2023 10/15 16:04
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老師,我9 月份申報(bào)了8月份增值稅,用了加計(jì)扣除抵減,那我實(shí)際9月申報(bào)抵減了,應(yīng)該怎么做分錄
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