問題已解決

老師,你好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們已經(jīng)認(rèn)證勾選了的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了。對(duì)方在這之后紅沖了這張發(fā)票,這種情況我們要怎么處理呢?

84784965| 提問時(shí)間:2023 10/14 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
把紅沖打發(fā)票寄給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/14 15:34
84784965
2023 10/14 15:36
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何處理呢?
家權(quán)老師
2023 10/14 15:43
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84784965
2023 10/14 15:59
那咱下個(gè)月申報(bào)時(shí)候是直接在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫嗎?還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出的呀
家權(quán)老師
2023 10/14 15:59
需要填附表2的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784965
2023 10/14 16:00
好的,謝謝老手
84784965
2023 10/14 16:00
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/14 16:00
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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