問題已解決
老師,印花稅進(jìn)項計稅依據(jù)是按照抵扣勾選的金額嗎?銷項我是按照發(fā)票價稅合計的金額
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速問速答你還可以
但是你不開發(fā)票購入嗎
有的話加上
2023 10/14 07:52
84785030
2023 10/14 08:05
啊是之前都沒加,專管員找了,我就進(jìn)項不知道怎么計算了,那我就按照每次抵扣的價稅合計計算進(jìn)項啦
郭老師
2023 10/14 08:05
可以的,可以這么做的
84785030
2023 10/14 08:11
那我今年的都已經(jīng)申報完了,怎么改呀老師
郭老師
2023 10/14 08:14
專管員要求你修改,之前的還得在這個月補上。
84785030
2023 10/14 08:22
是去年和前年的,讓我補上,今年的沒讓我補呢,
郭老師
2023 10/14 08:26
一好一塊補上就可以的。
郭老師
2023 10/14 08:26
在這個月一塊補上就可以的
84785030
2023 10/14 08:42
這個月的我都已經(jīng)申報完也扣完款了呀
郭老師
2023 10/14 08:44
你好,在申報期內(nèi)你可以更正申報的
郭老師
2023 10/14 08:44
這個月申報不需要繳納滯納金,如果你需要修改之前的,或者是補交之前的,有滯納金
84785030
2023 10/14 08:44
那我就是把專管員讓頭兩年補交的,在這期申報更正然后報上再把錢補了唄,
郭老師
2023 10/14 08:48
對的,是的,是這么做的
84785030
2023 10/14 08:55
老師,如果不在這期改,需要怎么補啊
郭老師
2023 10/14 08:56
你好更正之前申報表
84785030
2023 10/14 09:01
哦哦,好的謝謝老師
郭老師
2023 10/14 09:04
不用客氣,工作愉快
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