問題已解決
老師,我們9月支付了一筆轉租費,計入了成本,沒有發(fā)票。10月收到了發(fā)票,可以在10月紅沖9月那筆成本,然后再做一筆成本。 這樣對嗎?還是說9月應該掛賬其他應付款?
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速問速答可以在10月紅沖9月那筆成本,然后再做一筆成本。
2023 10/13 16:33
84785042
2023 10/13 16:34
謝謝老師!
家權老師
2023 10/13 16:36
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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