問題已解決
老師,我們這個月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在月末結轉(zhuǎn)的時候,怎么平應交稅費~應交增值稅這個科目?
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速問速答借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 10/12 10:48
84784985
2023 10/12 11:12
進項稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進項??
文文老師
2023 10/12 11:16
不是,這是結平應交增值稅下三級明細
84784985
2023 10/12 11:18
我輸完這筆分錄,就是差那個進項稅額轉(zhuǎn)出在借方,不懂怎么做
文文老師
2023 10/12 11:21
借:應交稅費- 未交增值稅 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
84784985
2023 10/12 11:28
做了這筆分錄應交稅費科目平了,可是未交增值稅不對,我未交增值稅是475.51元
84784985
2023 10/12 11:30
老師你看下
文文老師
2023 10/12 11:38
做調(diào)整分錄調(diào)平。通過營業(yè)外收支調(diào)整
84784985
2023 10/12 11:43
借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-未交增值稅
文文老師
2023 10/12 11:45
是的,直接調(diào)整平即可
84784985
2023 10/12 11:46
平了,謝謝老師
文文老師
2023 10/12 11:47
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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