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假如幫一家公司開票,他成本票也開給我們的,成本票開單價19元,我們公司幫他們開銷售票45元,想問這個情況下應(yīng)該收他們多少稅點(diǎn)保底

84785007| 提問時間:2023 10/11 20:27
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商央老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,請問您和他都是一般納稅人嗎?
2023 10/11 20:39
84785007
2023 10/11 20:39
不是,小規(guī)模
商央老師
2023 10/11 20:46
您好,假設(shè)19和45都是含稅價,您收: (45-19)/1.01*0.05+45/1.01*0.0112+(19+25)*0.0003
84785007
2023 10/12 16:16
為什么印花稅是19+25啊,這個25從哪里來的
商央老師
2023 10/12 16:30
您好,抱歉筆誤,買賣合同的印花稅,19+45
84785007
2023 10/12 16:32
印花稅是不是只要算自己公司的阿,45*0.003阿,別人給我們開了成本票這部分也是我們公司承擔(dān)嗎
商央老師
2023 10/12 16:36
您好,采購合同也要交印花稅。
84785007
2023 10/12 16:39
可是我們申報印花稅都是按我們公司的銷售收入申報的,對方的成本票是對方公司申報對方公司繳納的吧
商央老師
2023 10/12 16:42
您好,印花稅是按合同收的,采購合同和銷售合同都需要交。 他自己公司也是交采購合同和銷售合同印花稅。
84785007
2023 10/12 17:01
假設(shè)19和45都是含稅價,您收: (45-19)/1.13*0.05+(45-19)/1.13*0.13*(1+12%)+(19+45)*0.0003,在這個一般納稅人的情況下,不是很明白為什么附加稅是*1+12%,那不是1.12了嗎,比增值稅0.13還多嗎
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