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老師,在嗎?上月發(fā)現(xiàn)個(gè)稅扣多了,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?上月的怎么調(diào)整呢
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速問速答上月發(fā)現(xiàn)個(gè)稅扣多了,現(xiàn)在可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄調(diào)整:
1.確認(rèn)多扣的個(gè)稅金額,即“應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅”科目的借方余額。
2.在下個(gè)月發(fā)工資時(shí),將之前多扣的個(gè)稅金額以“應(yīng)付員工工資”科目借方紅字沖銷,即借:應(yīng)付員工工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅。
同時(shí),還可以參考以下步驟進(jìn)行申報(bào)退稅:
1.登錄個(gè)人所得稅app,點(diǎn)擊綜合所得年度匯算。
2.選擇需要退稅的年份。
3.根據(jù)系統(tǒng)提示填寫退稅申請(qǐng)信息并提交,等待稅務(wù)部門審核通過并打款即可
2023 10/11 15:51
84784957
2023 10/11 19:07
個(gè)人所得稅app是,員工自己操作嗎?還是公司操作呀?這樣操作了是不是就不用修改會(huì)計(jì)分錄了?
樸老師
2023 10/11 19:09
對(duì)的
可以自己操作的
84784957
2023 10/11 19:55
小規(guī)模企業(yè),月末增值稅沒有繳稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
樸老師
2023 10/11 19:58
增值稅減免了嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營(yíng)業(yè)外收入
84784957
2023 10/11 20:00
專票1個(gè)點(diǎn),沒減免,財(cái)務(wù)軟件月末結(jié)轉(zhuǎn),自動(dòng)帶出,借:應(yīng)交增值稅-未交稅款轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi),不知道該不該刪了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,小規(guī)模企業(yè)
樸老師
2023 10/11 20:00
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)
直接做繳稅的分錄
84784957
2023 10/11 20:08
小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),帶出來(lái),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經(jīng)申報(bào)了,那我現(xiàn)在還能通過返結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)修改會(huì)計(jì)分錄嗎?上季度有筆收入,但當(dāng)月沒扣增值稅,次月才扣的,小規(guī)模月末不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄了
84784957
2023 10/11 20:09
就是月末不用,應(yīng)交增值稅未交稅款轉(zhuǎn)出這個(gè)會(huì)計(jì)科目是吧?上季度已經(jīng)季度申報(bào)了,那我還能通過返結(jié)賬修改會(huì)計(jì)科目嗎?
樸老師
2023 10/11 20:41
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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