問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在賣(mài)自己使用過(guò)的車(chē)給別人?增值稅怎么計(jì)算?必須要開(kāi)票給對(duì)方么?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/11 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷(xiāo)售價(jià)格/1.01×1%季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅。對(duì)方不要發(fā)票,可以不用開(kāi)的。
2023 10/11 10:16
84785018
2023 10/11 10:19
原來(lái)的政策3%減按2%是針對(duì)什么情況呢
郭老師
2023 10/11 10:20
你好,沒(méi)有1%的政策的時(shí)候。
郭老師
2023 10/11 10:20
3%還是3%的業(yè)務(wù)。沒(méi)有給你減免2%。
84785018
2023 10/11 10:28
處理的損失是放到營(yíng)業(yè)外支出還是資產(chǎn)處置損益,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 10/11 10:30
營(yíng)業(yè)外支出里面的。
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