問題已解決

老師,3月有一筆應收賬款,一直未翻譯。對方要求重開發(fā)票,上月重開了,但是3月的發(fā)票沒沖紅。本月沖紅3月的應收賬款的發(fā)票。這筆應收賬款怎么做會計科目?

84784970| 提問時間:2023 10/10 16:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
原分錄紅沖就是了
2023 10/10 17:01
84784970
2023 10/10 17:04
原分錄不止應收賬款一項,是和3月營業(yè)收入一起做的分錄。
84784970
2023 10/10 17:05
這需要把3月的營業(yè)收入的分錄紅沖?
家權老師
2023 10/10 17:08
是的,紅沖3月的銷售分錄
84784970
2023 10/10 17:11
紅沖之后,再重做3月的銷售分錄嗎?
家權老師
2023 10/10 17:16
紅沖之后再做正確的分錄
84784970
2023 10/10 17:20
重做的3月銷售收入,應收賬款不放入嗎?那賬不平了?
家權老師
2023 10/10 17:21
把原來的錯賬紅沖,再重新做正確的就行
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