問題已解決
老師,3月有一筆應收賬款,一直未翻譯。對方要求重開發(fā)票,上月重開了,但是3月的發(fā)票沒沖紅。本月沖紅3月的應收賬款的發(fā)票。這筆應收賬款怎么做會計科目?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答原分錄紅沖就是了
2023 10/10 17:01
84784970
2023 10/10 17:04
原分錄不止應收賬款一項,是和3月營業(yè)收入一起做的分錄。
84784970
2023 10/10 17:05
這需要把3月的營業(yè)收入的分錄紅沖?
家權老師
2023 10/10 17:08
是的,紅沖3月的銷售分錄
84784970
2023 10/10 17:11
紅沖之后,再重做3月的銷售分錄嗎?
家權老師
2023 10/10 17:16
紅沖之后再做正確的分錄
84784970
2023 10/10 17:20
重做的3月銷售收入,應收賬款不放入嗎?那賬不平了?
家權老師
2023 10/10 17:21
把原來的錯賬紅沖,再重新做正確的就行
閱讀 135