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一般納稅人申報(bào)納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額

84785035| 提問時(shí)間:2018 01/27 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,你想問的問題具體是?
2018 01/27 10:43
84785035
2018 01/27 11:18
就是一般納稅人申報(bào),去年12月本月數(shù)銷項(xiàng)15229.06,進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額11427.68,應(yīng)納稅額是3798.38,,但是在主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額是223.17所以應(yīng)納稅額合計(jì)是3575.21,我想問一下這個(gè)應(yīng)納稅減征額是怎么來的
鄒老師
2018 01/27 11:20
你好,你單位有防偽稅控系統(tǒng) 及維護(hù)費(fèi)減免嗎
84785035
2018 01/27 11:36
應(yīng)該是沒有吧
鄒老師
2018 01/27 11:37
你好,那你就需要去了解這個(gè) 減免稅額你單位是根據(jù)什么情況填寫的了
84785035
2018 01/27 11:53
因?yàn)槲乙矝]了解數(shù)控設(shè)備的減免,如果有得話就填到這里
鄒老師
2018 01/27 11:55
你好,是的,有就需要填寫,沒有就不需要填寫應(yīng)納稅額 減征額的
84785035
2018 01/27 11:59
那有的話,當(dāng)月的納稅額要扣除減征額
鄒老師
2018 01/27 14:06
你好,是的,用應(yīng)納稅額減去減去減征額才是需要補(bǔ)交 的增值稅
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