問題已解決
老師您好,開了紅字信息表,開了負數(shù)發(fā)票,報稅的時候怎么填呢?
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速問速答你好,后面沒有再開正數(shù)發(fā)票嗎?
2023 10/10 16:27
84785012
2023 10/10 16:38
開了,金額不一樣
玲老師
2023 10/10 16:42
按照正數(shù)減去負數(shù)的金額填寫申報。
84785012
2023 10/10 16:45
增值稅附表二不用進項轉出了吧,我看見主表上的銷項是減完以后的數(shù),直接申報就可以嗎
玲老師
2023 10/10 16:47
原來已經(jīng)抵扣的進項,收到紅字發(fā)票后需要填寫增值稅表,二進項轉出。
玲老師
2023 10/10 16:47
這個指的是采購方說的,需要轉出來。
84785012
2023 10/10 16:49
嗯嗯,我是銷售方,如果稅額對的話直接申報就可以?
玲老師
2023 10/10 16:55
是的,是這個意思,對的是的是的。
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