問題已解決

老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票名頭開錯,7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,并開具紅字發(fā)票信息表(稅額:1000),8月我方?jīng)]有開具銷項發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元又繳納的增值稅及附加稅,這筆稅額分錄怎么做??

84784948| 提問時間:2023 10/10 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 10/10 09:26
郭老師
2023 10/10 09:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進想轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借接應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款, 借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費、附加稅貸銀行放款。
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