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老師,公司出售固定資產(chǎn)汽車,賬務(wù)處理要怎樣做呢,已開出銷項(xiàng)發(fā)票

84784961| 提問時(shí)間:2023 10/09 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023 10/09 11:45
84784961
2023 10/09 11:48
老師,那開出發(fā)票的借銀行貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)中的固定資產(chǎn)清理原本應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)收入不是影響財(cái)務(wù)報(bào)表的收入的嗎那最后整體就對應(yīng)不上了不是嗎
郭老師
2023 10/09 11:49
是的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784961
2023 10/09 11:52
那它這樣會(huì)不會(huì)有影響
郭老師
2023 10/09 11:56
啊,這兩個(gè)不一致,稅務(wù)局有時(shí)候會(huì)問起來的,如果你想要一致的話,就把第二個(gè)固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784961
2023 10/09 12:00
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/09 12:00
不要客氣,工作愉快
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