問題已解決
我們公司一直都是小微企業(yè),現(xiàn)在23年第3季度應(yīng)納稅所得額超過340萬超過300萬了,實際開票收入504萬,我能先申報400萬么?
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速問速答可以哦,要實際的申報。
2023 10/08 15:42
84784979
2023 10/08 15:48
意思預(yù)繳的時候,少申報一些收入先享受小微企業(yè),等匯算清繳再實際金額申報也可以?
小寶老師
2023 10/08 15:49
可以哦,這種操作是違法的。
84784979
2023 10/08 16:03
真實的發(fā)票開票日期有要求嗎?開在10月份可以不?
84784979
2023 10/08 16:03
匯算清繳再補齊
小寶老師
2023 10/08 16:05
同學(xué),您好,是這個樣子,您實際發(fā)生的業(yè)務(wù)不管有沒有開票都應(yīng)該據(jù)實申報相關(guān)稅費。沒開票的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)未票收入。開票時間可以延后。
84784979
2023 10/08 16:09
我是說暫估成本費用,這個成本費用的開票日期可以是10月份嗎?
小寶老師
2023 10/08 16:10
可以的,這個沒有問題哦。
84784979
2023 10/08 16:14
那暫估的成本費用在申報表里,數(shù)直接填在 利潤表成本費用欄里可以嗎?
小寶老師
2023 10/08 16:17
您好,暫估成本費用是不可以稅前扣除的,需要納稅調(diào)增。
84784979
2023 10/08 17:24
現(xiàn)在是預(yù)繳所得稅,暫估成本費用可以稅前扣除吧?在匯算清繳前拿回發(fā)票可以吧?
小寶老師
2023 10/08 17:30
如果在匯算前取得發(fā)票是可以
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