問題已解決
[圖片]請問我8月份的稅費憑證這樣做可以嗎?
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速問速答您好,分錄科目分得好細(xì)啊,最后那個加計抵減可以不用結(jié)轉(zhuǎn),在繳納時做分錄
②在實際繳納增值稅時的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(按實際納稅金額)
其他收益(按加計抵減的金額)
2023 09/25 19:49
84784957
2023 09/25 19:51
問題1、532號憑證分錄是正確的嘛?因為我有上期留抵稅額,所以肯定進(jìn)項會比銷項多,然后抵扣完銷項后期末又有留抵稅額
問題2、534號憑證是加計抵減政策的優(yōu)惠,即使銷項抵扣完了,但這筆應(yīng)該是還需要做的,是嗎?分錄科目對嗎? 麻煩老師了
廖君老師
2023 09/25 20:01
您好,532號憑證最后那個科目我想了想還是改為? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅,因為轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交,最要歸到這個科目
2.原來本期沒有可抵的了,能加計要做的,科目改為??借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,您看行不
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