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甲公司為增值稅一般納稅人,2023年4月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額1 000 000元,同時(shí)向購買方提供運(yùn)輸服務(wù)取得含稅銷售額9 040元。已知銷售產(chǎn)品適用稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)適用稅本9%。計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額?

84784991| 提問時(shí)間:2023 09/25 06:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,增值稅這么計(jì)算1000000*13%+9040/1.09*0.09
2023 09/25 06:55
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