問題已解決
去年2筆勞務費支出1000,當時會計記賬是: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000 但是這個勞務費當時退回來了一筆500 會計記賬是: 借:銀行存款:500 貸:其他應付款-個人500 所以這個其他應付款一直掛著,是不是賬錯了?我現在怎么調?
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速問速答你好以后錢還支付嗎?
2023 09/22 14:17
84784954
2023 09/22 14:18
不支付了,就是去年就已經這500返回來了
郭老師
2023 09/22 14:20
借其他應付款
貸應付職工薪酬,
借應付的工薪酬,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
84784954
2023 09/22 14:57
這個去年的匯算清繳不是已經過了嗎?
郭老師
2023 09/22 14:59
對的,是的,你可以去修改的。
84784954
2023 09/22 14:59
過了怎么修改? 找稅局去修改?
郭老師
2023 09/22 15:00
的稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,你試一下能修改吧,修改不了的話就去稅務局。
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