問題已解決
老師好,7月份接手的這家公司賬務(wù)(是由代賬公司代為申報),給的我六月份的課目余額表和六月份的財務(wù)報表,科目余額表的期末余額,應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,他的應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額都不相符,是不是調(diào)過了?這種情況是怎么調(diào)的?謝謝老師
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速問速答你好,看數(shù)字是應(yīng)該調(diào)整過了
2023 09/20 13:49
84785011
2023 09/20 13:52
請問這個一般是怎么調(diào)呢?其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款可以對調(diào)嗎?
暖暖老師
2023 09/20 13:53
不可以的,代理記賬怎么調(diào)整的不好說
84785011
2023 09/20 13:54
還有請問,我接下來做賬是按科目匯總表期末余額往下做?還是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額往下做?
暖暖老師
2023 09/20 13:57
當(dāng)然是按科目余額表往下繼續(xù)做的
84785011
2023 09/20 13:59
但是,他六月份的報表已經(jīng)提交給稅務(wù)局了,按照六月份的跟我們余額表,接著往下做嗎?
84785011
2023 09/20 14:00
剛才沒說清楚,他六月份的報表已經(jīng)提交給稅務(wù)局了,我還是按照六月份的科目余額表,接著往下做,然后接著出報表?
暖暖老師
2023 09/20 14:00
對,你9月的申報就是正確的
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