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我把結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄寫成了借主營業(yè)務(wù)收入貸庫存商品了,我要怎么沖紅

84785044| 提問時間:2023 09/20 10:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本
2023 09/20 10:48
84785044
2023 09/20 11:18
但是這樣做利潤表的本月收入金額和科目余額表的本月收入不一樣
東老師
2023 09/20 11:20
這個不一樣,也是正常的呀,正常就是這么做
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